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最新企業(yè)所得稅及其籌劃 下載課程WORD文檔
添加時間:2009-12-29      修改時間: 2009-12-29      課程編號:100218071
《最新企業(yè)所得稅及其籌劃》課程詳情
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【課程背景】
2009年是新企業(yè)所得稅法匯算清繳的第一年,企業(yè)在實際操作中還是遇到了很多新的問題。同時,財政部、國家稅務總局以及國務院相關部門不斷在推出新的配套政策、法規(guī)。企業(yè)所得稅法統一了內、外資企業(yè)的稅收制度,統一并適當降低稅率,統一并規(guī)范稅前扣除范圍和標準,統一并規(guī)范稅收優(yōu)惠政策,統一并規(guī)范稅收征管要求。熟悉、掌握企業(yè)所得稅法,分析一法兩則的差異,在業(yè)務處理上使其協調,在納稅申報上使其和諧一致,是每個財會人員所面臨的新問題。
廣受關注的新企業(yè)所得稅法的配套法規(guī)—《特別納稅調整管理規(guī)程》也已經發(fā)布并實施。該規(guī)程全方位、多角度、多層次規(guī)范了企業(yè)的關聯交易稅務處理,內容涉及關聯交易申報與審核、同期資料管理、轉讓定價及其調查、預約定價安排新規(guī)、受控外國企業(yè)規(guī)定、資本弱化規(guī)定、成本分攤協議等反避稅管理及其操作的全部要點和內容,新的管理措施給企業(yè)的避稅手段帶來巨大沖擊,企業(yè)必須即刻分析,掌握新規(guī),應對新規(guī)。
2008年所得稅匯算清繳已經結束,但在實施過程中新會計準則理念與我國所得稅稅法之間產生諸多的差異,特別是“遞延所得稅資產”、“遞延所得稅負債”的使用,“所得稅申報表”所體現出企業(yè)所得稅政策、內容以及整體框架的變化將給我們年底的所得稅申報工作帶來很大困難和挑戰(zhàn)。如何把握最新所得稅的改革形勢,掌握最新政策,規(guī)避稅制改革給企業(yè)帶來的影響,抓住契機推動企業(yè)的經濟增長,在當前經濟形勢下為企業(yè)節(jié)稅,是每一個企業(yè)都必須關注和思考的重大課題。本課程旨在幫助企業(yè)解決新所得稅法執(zhí)行過程中可能面臨的稅務問題,有效防范和控制涉稅風險。
同時本課程也有助于廣大企業(yè)進行有效納稅籌劃,節(jié)約企業(yè)成本,最大可能提高企業(yè)效益。

【課程內容】
一、納稅人
 居民企業(yè)與非居民企業(yè)的區(qū)別
 居民企業(yè)與非居民企業(yè)的納稅義務
二、應納稅所得額
 確認收入的時間
 視同銷售的行為
 可以扣除的成本費用
 不可以扣除的支出
 資產的計稅基礎
 企業(yè)重組的稅務處理
 企業(yè)清算的稅務處理
 資產損失稅前扣除的程序
 總分機構的納稅及匯算清繳
三、應納稅額
 應納稅額的計算
 境外稅額抵免限額
四、稅收優(yōu)惠
 減免稅的相關規(guī)定
 研究開發(fā)費的加計扣除
 固定資產的加速折舊
 技術轉讓所得的免稅規(guī)定
五、非居民的納稅管理
 扣繳義務人
 非居民企業(yè)的匯算清繳
六、關聯交易
 關聯方的定義
 同期資料管理
 轉讓定價調查
 預約定價安排
 成本分攤
 受控外國企業(yè)管理
 資本弱化
 一般反避稅
七、征收管理
 納稅主體
 納稅時間
 納稅地點
八、附則
 優(yōu)惠政策過渡
 新舊政策銜接
【證書頒發(fā)】
頒發(fā)《上海財經大學“新所得稅法與納稅籌劃”結業(yè)證書》

《最新企業(yè)所得稅及其籌劃》培訓受眾
企業(yè)股東、總經理、總會計師、財務總監(jiān)、財務(稅務)經理、會計主管、審計、會計專員及各部門高、中層管理者等。

《最新企業(yè)所得稅及其籌劃》課程目的
1、系統了解新所得稅法框架及其涉稅方面的變化
2、關于新所得稅法相關內容介紹、新企業(yè)所得稅法下稅收優(yōu)惠政策的分析及籌劃運用
3、按照新所得稅的要求,熟練地運用新所得稅進行賬務處理和報表編制
4、掌握新所得稅法實施細則,提前設計實施方案,采取相應的會計策略
5、掌握實務操作要領與財務處理技巧
6、提前掌握“特別納稅調整管理規(guī)程”,制定籌劃方略
7、新稅法匯算清繳的技巧、策略與相關方案
8、新稅法清繳與稅務局、事務所溝通技巧。

《最新企業(yè)所得稅及其籌劃》所屬分類
財務稅務

《最新企業(yè)所得稅及其籌劃》授課培訓師簡介
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