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有效的應收帳款管理 下載課程WORD文檔
添加時間:2010-04-10      修改時間: 2010-04-10      課程編號:100220181
《有效的應收帳款管理》課程詳情
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第一篇 、對信用管理的再認識
第一講、企業(yè)賒銷的常見誤區(qū)和整體解決方案
1.目前有些企業(yè)的賒銷為何會失敗
2.中國的賒銷環(huán)境
3.企業(yè)面臨的賒銷風險
4.什么是信用風險?它有哪些表現(xiàn)形式?
5.賒銷的費用
6.以新的視角去看待賒銷問題
7.如何在銷售工作中提高風險意識?
8.信用管理職能設置上的誤區(qū)
9.企業(yè)呆帳產(chǎn)生的原因分析
10.客戶的延遲付款對企業(yè)銷售的影響
11.賒銷業(yè)務流程
12.雙鏈條全過程控制方案
13.案例教學:某民營企業(yè)信用風險診斷方案和診斷方法
第二篇 、信用管理的組織與制度
第二講 如何設立信賊用管理部門和建立信用管理體系
1.制造業(yè)工業(yè)企業(yè)信用管理部構成
2.小型企業(yè)信用管理職能設置
3.信用管理部門的職責
4.常見的信用管理工作崗位
5.信用管理人員的配備數(shù)量
6.信用部與其他部門的協(xié)調(diào)
7.信用管理的信息化
8.客戶類信息
9.業(yè)務類信息
10.財務類信息
11.信用管理信息系統(tǒng)的功能
第三講 企業(yè)信用政策的編制
典型信用政策類型
放寬還是收緊企業(yè)信用政策
信用政策類型的影響因素
信用政策類型選擇
現(xiàn)金折扣
拖欠罰金
結算回扣
分期付款
新客戶信用政策
導致信用政策失靈的錯誤觀念
企業(yè)信用政策編制樣本
*一跨國公司公司全套資料參考
第四講 應收帳款管理方法和系統(tǒng)
總量控制法
影響應收帳款水平的因素
應收帳款的合理持有規(guī)模
利潤最大化法
帳齡管理法
帳齡分析象限圖(客戶)
應收帳款監(jiān)控指標體系
監(jiān)控報告
應收帳款管理系統(tǒng)
收款工作的考核標準和檢查制度
信用管理整體解決方案
第五講 應收帳款目標管理
應收帳款目標管理
目標管理的責任劃分
目標管理的要求
量化信用政策與目標(DSO)
DSO計算方法
貨款回籠月計劃的計算
目標管理的程序和時間節(jié)點
第六講、信用管理流程建設
信用管理流程縱覽
制定信用規(guī)范
制定信用規(guī)范:流程
制定信用規(guī)范:信用政策
應收帳款 - 最佳實踐目標
基礎數(shù)據(jù)的設定
訂單輸入程序
銷售發(fā)貨程序
銷售臺帳
銷貨退回及其處理
第三篇:企業(yè)客戶信用調(diào)查
第七講、如何預防商業(yè)欺詐和陷阱
1.常見的商業(yè)欺詐和陷阱
2.商業(yè)欺詐和陷阱的一般手法
3.商業(yè)欺詐和陷阱的預防方法
4.不誠實商人愿意從事哪些行業(yè)
5.業(yè)務員需要特別警惕的幾種情況
6.識別商業(yè)欺詐的表象特征
7.案例:四川長虹詐騙案
第八講 客戶信用和價值評估
1.信用征信的種類與時機
2.信用評估的基本類型
3. 信用評估的基本方法
4.對企業(yè)評估客戶的幾個基本觀點
5.企業(yè)評估客戶信用的注意事項
6.評估客戶信用的三個層次
7.信用等級模型
8.交易價值模型
第九講、授信程序與客戶信用額度控制
1.選擇新客戶時,如何確定其合法身份
2.分銷商的風險識別要點
3.大客戶的風險識別要點
4.確定信用額度的四種常用方法:營運資產(chǎn)法、銷售量法、回款額法、心理速算法
5.非成熟區(qū)域風險投入與市場開拓的關系
6.如何確定信用期限
7.典型授信流程設計
8.內(nèi)部額度控制方法及授信流程
9.誠信經(jīng)銷商可控范圍內(nèi)的風險投入與公司總部的適當授權的可行性探討
10.定單處理系統(tǒng)與發(fā)貨控制流程
11.信用額度和信用期限定期審核、調(diào)整及撤銷方法
12.授信管理流程的相關文件范本:額度申請表、額度確認函、拒絕函、額度調(diào)查表等
第四篇:應收帳款的債權保證體系
第十講 應收帳款財務管理
應收帳款的核算
應收帳款的回收和銷帳
應收帳款的客戶確認
壞帳的核銷
應收帳款的報告體系
第十一講、帳期內(nèi)應收帳款的提醒技巧
1.帳期內(nèi)應收帳款管理流程
2.客戶付款的習慣和類型
3.RPM過程監(jiān)控法
4.對帳制度
5. A/R會議法:如何實施內(nèi)部應收帳款提醒
6.發(fā)票管理
7.處理客戶投訴和爭議帳款
8.客戶拖欠借口和理由有哪些,如何應對
9.如何防止客戶的延遲付款
第五篇:應收帳款的追收技巧
第十二講、逾期帳款的催收政策與流程
1.產(chǎn)生逾期帳款的原因
2.賬齡與追帳成功的相關性
3.收帳前的準備
4.收帳的基本要領
5.克服催帳的不安心理
6.催帳禮儀
7.常見債務人心理與要領
8.催帳的基本技能
9.催帳人員的素質(zhì)要求
10.債務分析技術的應用
11.制定合理的催帳政策:催帳政策與客戶關系
12.催帳程序:一般催帳程序、特殊催帳程序、十步催帳法
13.帳款回收進度表
第十三講、常規(guī)催帳技巧
1.電話催帳技巧
2.打電話的積極心態(tài)
3.打電話的最佳時間
4.如何找到關鍵聯(lián)系人
5.電話的措辭和語氣
6.電話催帳日志
7.催帳信的寫法
8.催帳信樣本:首次提醒信、第二次提醒、第三次提醒和律師函等
9.面訪技巧
10.練習:電話催帳技巧實戰(zhàn)訓練
第十四講、不良帳款的催收技巧
1.要善于找到欠款人的“弱點”進攻
2.“等待”不會收回欠款
3.“威懾”并不是去“違法追帳”
4.勝訴并不意味追回欠款
5.“商業(yè)制裁或停止服務”是對付經(jīng)常拖欠客戶的好方法
6.“妥協(xié)和果斷”是避免損失擴大的必要策略
7.組合追帳策略
8.針對不同類型企業(yè)的追帳技巧
9.不同追帳階段技巧
10.不同追帳方式的注意事項
11.怎樣利用第三方代理追帳
12.對付呆帳的十種技巧
第六篇:應收帳款管理的關鍵工具
第十五講、合同和結算風險防范
1.合同簽訂注意事項和技巧
2.信用條款協(xié)商要點
3.合同管理與完備債權文件
4.合同實施的跟蹤監(jiān)控
5.典型的票據(jù)欺詐手段
6.票據(jù)風險防范技巧
7.選擇合適的結算方式
8.案例討論:某企業(yè)在合同簽訂和合同管理方面的經(jīng)驗
第十六講、收帳必須掌握的法律常識
1.定金、違約金與損害賠償?shù)倪m用
2.所有權保留
3.債權轉(zhuǎn)讓與債務承擔
4.公司法
5.需要了解的兩個罪名
6.民事訴訟法
7.民事訴訟法
8.管轄法院
9.支付令
10.訴訟保全
11.擔保方式
最后的提示
1.建立業(yè)務臺帳
2.業(yè)務臺帳的稽核
3.應收帳款的對帳和確認
4.回款銷號
5.規(guī)范合同管理
6.建立客戶檔案
7.實行應收帳款目標管理
8.重點客戶應收帳款的清理與跟蹤
9.逐步實行信用管理制度

《有效的應收帳款管理》培訓受眾
總經(jīng)理,副總經(jīng)理,財務總監(jiān)/經(jīng)理,銷售總監(jiān)/經(jīng)理,信用經(jīng)理,應收帳款會計

《有效的應收帳款管理》課程目的
了解企業(yè)信用管理體系
全面認識商帳管理及催收的重要性
掌握應收帳款管理的基本技能
掌握商帳催收的基本原則和指導思想
熟悉呆壞帳產(chǎn)生的原因和解決辦法
掌握催收技巧及相關法律工具

《有效的應收帳款管理》所屬分類
財務稅務

《有效的應收帳款管理》授課培訓師簡介
王老師
財務管理實務培訓中國首選品牌培訓師,他具有令全體學員敬佩的師德,他先后在深圳科帝—羽茜化妝品有限公司全國財務部經(jīng)理,德國富來極汽車軸承公司行政財務總監(jiān),王老師具有擁有22年跨國公司財務管理經(jīng)驗;現(xiàn)在是幾家跨國公司的總裁財務顧問,數(shù)十家企業(yè)管理顧問公司的財務特約培訓師,流程再造(BPR)實施專家,參與了多家外資企業(yè)的內(nèi)部控制實施工作;長期在美國通用公司任職,擔任項目實施,稅務策劃,企業(yè)預算編制與實施,內(nèi)部控制,風險控制實施與評估;王先生授課以實務為主,大量列舉經(jīng)典案例以豐富課程內(nèi)容,其中理論部分的觀點十分新穎,常有驚人之語,點中要穴;實操部分主要由二十余年的工作和多年顧問、培訓經(jīng)驗所積累的案例為主,貼近企業(yè)需要,聽過他的課程的高級管理人員都認為其課程具有實用價值。
《有效的應收帳款管理》報名服務流程
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