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內(nèi)部控制與內(nèi)部審計 下載課程WORD文檔
添加時間:2018-04-18      修改時間: 2018-04-18      課程編號:100286385
《內(nèi)部控制與內(nèi)部審計》課程詳情
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【課程介紹】
無論是出于經(jīng)營環(huán)境的急劇變化,還是企業(yè)自身的發(fā)展壯大,提高自身的風險防范與應對能力,毫無疑問,已經(jīng)成為當今企業(yè)管理的重心之一。
本課程用全新的內(nèi)部審計與控制的理念和方法,一方面幫助學員發(fā)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部的財務管理缺陷、項目管理缺陷、內(nèi)部控制管理缺陷等,使內(nèi)審人員真正成為企業(yè)所有者可以信任的“管家婆”,在問題發(fā)生之前,就預先指出制度的疏漏,避免更大損失的出現(xiàn)。另一方面幫助學員梳理企業(yè)經(jīng)營管理流程,提供改善的建議,找到為企業(yè)經(jīng)營管理實現(xiàn)增值的所在。同時幫助學員掌握相應審計報告的撰寫過程與方法,體現(xiàn)了審計報告撰寫過程與審計工作流程一體化的新理念。
5月18日,我們特邀宋德亮教授,全面剖析內(nèi)部控制、內(nèi)部審計與風險管理的基本原理和操作指南。本次課程適用于制造業(yè)、金融業(yè)等多個行業(yè),不僅面向企業(yè),同樣面向行政事業(yè)單位等。

【課程收獲】
v 學會在實務中如何運用技巧和方法找到問題的關(guān)鍵,改進管理并提高效益;
v 學習內(nèi)部審計工作所面臨的新形勢和新環(huán)境、相應的任務和戰(zhàn)略、質(zhì)量標準和勝任能力、基本流程和方法;

【適合對象】
公司總經(jīng)理等管理層,中高層管理人員;內(nèi)部控制總監(jiān)、內(nèi)審總監(jiān);內(nèi)控部、內(nèi)審部相關(guān)人員;各部門主管以及部門內(nèi)控、內(nèi)審人員;會計事務所相關(guān)工作人員等

【師資介紹】
宋德亮
上海國家會計學院教授,審計研究所所長,上海市審計學會常務理事。宋老師兼任多家上市公司的獨立董事、審計委員會召集人,在財務會計和風險管控方面有著豐富的實踐經(jīng)驗和深厚的理論功底。
加入國家會計學院之前,宋老師曾在著名的國際會計師事務所安永(Ernst & Young)擔任項目經(jīng)理,曾經(jīng)主持或參與過的審計項目包括中國工商銀行、大眾保險公司、申能股份公司等國內(nèi)外著名企業(yè)的審計,還主持過大量稅務咨詢和內(nèi)部控制咨詢項目。
在國家會計學院,宋老師參與了財政部會計準則制定和企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范等多項重大課題,開設的課程集中在會計和審計相關(guān)的領(lǐng)域,包括戰(zhàn)略導向型風險管控,風險導向?qū)徲嫷,理論與實務結(jié)合緊密,不僅案例豐富、授課生動,而且可操作性強。
曾經(jīng)培訓過的單位包括寶鋼集團、中國移動、中國建設銀行、太平洋保險、申銀萬國、羅地亞等國內(nèi)外著名的企業(yè)和國內(nèi)主要的會計師事務所。

【課程大綱】

一、案例分析

1、常用的控制措施;
2、內(nèi)部控制的設計與執(zhí)行

二、企業(yè)內(nèi)部控制與內(nèi)部審計概念框架
1、企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范-基本規(guī)范
2、內(nèi)部控制——過程觀
3、組織架構(gòu)示例
4、風險評估、風險地圖、風險應對舉例
5、控制活動、控制措施
6、內(nèi)部監(jiān)督、設計缺陷與運營缺陷案例

三、企業(yè)內(nèi)部控制與內(nèi)部審計概念形式和演進
1、COSO報告回顧;COSO92-內(nèi)部控制
3、從“內(nèi)部控制”到“企業(yè)風險管理(COSO2004)”

四、企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范
企業(yè)在組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、社會責任、資金活動、采購業(yè)務、資產(chǎn)管理、銷售業(yè)務、研究與開發(fā)、工程項目、擔保業(yè)務、業(yè)務外包、財務報告、全面預算、合同管理、內(nèi)部信息傳遞、信息系統(tǒng)等方面風險;

五、內(nèi)部審計準則
新舊準則體系及操作指南 

《內(nèi)部控制與內(nèi)部審計》培訓受眾
公司總經(jīng)理等管理層,中高層管理人員;內(nèi)部控制總監(jiān)、內(nèi)審總監(jiān);內(nèi)控部、內(nèi)審部相關(guān)人員;各部門主管以及部門內(nèi)控、內(nèi)審人員;會計事務所相關(guān)工作人員等

《內(nèi)部控制與內(nèi)部審計》課程目的
v 學會在實務中如何運用技巧和方法找到問題的關(guān)鍵,改進管理并提高效益;
v 學習內(nèi)部審計工作所面臨的新形勢和新環(huán)境、相應的任務和戰(zhàn)略、質(zhì)量標準和勝任能力、基本流程和方法;


《內(nèi)部控制與內(nèi)部審計》所屬分類
特色課程

《內(nèi)部控制與內(nèi)部審計》所屬專題
內(nèi)部控制與企業(yè)風險管理、內(nèi)控培訓、內(nèi)部控制培訓、內(nèi)部控制與企業(yè)風險管理培訓內(nèi)部控制與內(nèi)部審計管理培訓、流程審計、企業(yè)內(nèi)部審計培訓、

《內(nèi)部控制與內(nèi)部審計》授課培訓師簡介
宋德亮
上海國家會計學院教授,審計研究所所長,上海市審計學會常務理事。宋老師兼任多家上市公司的獨立董事、審計委員會召集人,在財務會計和風險管控方面有著豐富的實踐經(jīng)驗和深厚的理論功底。
加入國家會計學院之前,宋老師曾在著名的國際會計師事務所安永(Ernst & Young)擔任項目經(jīng)理,曾經(jīng)主持或參與過的審計項目包括中國工商銀行、大眾保險公司、申能股份公司等國內(nèi)外著名企業(yè)的審計,還主持過大量稅務咨詢和內(nèi)部控制咨詢項目。
在國家會計學院,宋老師參與了財政部會計準則制定和企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范等多項重大課題,開設的課程集中在會計和審計相關(guān)的領(lǐng)域,包括戰(zhàn)略導向型風險管控,風險導向?qū)徲嫷龋碚撆c實務結(jié)合緊密,不僅案例豐富、授課生動,而且可操作性強。
曾經(jīng)培訓過的單位包括寶鋼集團、中國移動、中國建設銀行、太平洋保險、申銀萬國、羅地亞等國內(nèi)外著名的企業(yè)和國內(nèi)主要的會計師事務所。
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